索引號: 003280634/201609-00001 組配分類: 財政決算
發(fā)布機構: 市人大辦 主題分類:
標題: 池州市人大辦2015年部門決算情況 文號:
成文日期: 2016-09-29 發(fā)布日期: 2016-09-29
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池州市人大辦2015年部門決算情況
發(fā)布時間:2016-09-29 12:04 來源:市人大辦 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

池州市人大辦2015年部門決算情況

 

一、主要職責

池州市人大常務委員會機關設2個正處級辦事機構:市人大常委會辦公室、市人大常委會研究室。市人大常委會各工作委員會依照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定設置。

(一)市人大常委會辦公室

設3個職能科室:秘書科、人事科、行政科。

1、負責市人大及其常委會重要會議的會務組織工作。

2、負責機關的文電、檔案、保密、文印、辦公自動化工作。

3、審核市人大常委會及其黨組文稿,起草常委會工作報告等重要文稿。

4、根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排,負責市人大常委會各工作機構和辦事機構的聯(lián)絡與協(xié)調工作;督辦常委會領導交辦的重要事項。

5、組織辦理市人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見;辦理人民來信,接待人民來訪。

6、負責市人大機關人事管理、政治思想教育和組織建設以及離退休人員的管理與服務工作。

7、負責市人大機關的財務財產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務及后勤服務工作。

8、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

(二)市人大常委會研究室

設3個職能科:信息調研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

1、圍繞人民代表大會制度、民主法制建設和地方人大工作開展調查研究。

2、參與市人大常委會重要文稿的起草工作。

3、組織實施人大宣傳工作,負責常委會會議和重要活動的宣傳報道工作,負責人大報刊的宣傳、發(fā)行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、開展規(guī)范性文件備案審查。

6、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

(三)市人大常委會各工作委員會

市人大常委會設9個正處級工作委員會:法制、財政經(jīng)濟、預算、內務司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設環(huán)境與資源保護、教育科學文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務外事工作委員會。均設一個正科級辦公室。各工作委員會辦公室的職責:

1、承擔工作委員會日常工作;

2、參與常委會重要文稿的起草和重要會議的會務工作;

3、承擔領導交辦的其他事項。

二、市三屆人大常委會概況

市三屆人大常委會現(xiàn)有組成人員37名,其中主任1名、副主任5名、秘書長1名,委員30名。

機關現(xiàn)有在職職工63人:供給關系在人大機關的人員39人(含不占編制的廳級領導2人),常委會及各工作委員會駐會且供給關系不在人大機關的負責同志12人,聘用人員8人,返聘1人,外單位借用工作人員3人。離休干部1人,退休干部職工10人。機關行政編制29名(不含廳級領導和工資關系不在機關的工委主任),工勤編制8名。另人大工作研究會成員14人。

三、2015年度部門決算說明

(一)2015年度收入支出(財政撥款收入支出)決算情況說明

2015年度市人大辦收入均為財政撥款收入,合計1032.58萬元(含年初結轉結余35.56萬元),支出合計1032.58萬元(含年末財政撥款結轉和結余106.90萬元),與2014年相比,財政撥款收、支合計增加93.18萬元,增長9.02%。主要是因為行政運行尤其人員經(jīng)費變動較大,收支均增加了23.38%。

(二)2015年度收入決算情況說明

2015年收入合計1032.58萬元,均為財政撥款,其中當年收入997.02萬元,年初結轉結余35.56萬元。

(三)2015年度支出決算情況說明

2015年支出合計925.68萬元,其中基本支出611.47萬元占66.06%,項目支出314.21萬元,占33.94%。

(四)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出合計925.68萬元,與2014年相比,增加75.23萬元,增長8.13%。主要原因是行政運行增長。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為777.60萬元,支出決算為925.68萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政運行增長。其中:基本支出611.47萬元,占66.1%;項目支出314.21萬元,占33.9%。具體情況如下:

2.1“一般公共服務支出”2015年度決算821.52萬元,比2014年增加60.92萬元,增長7.42%。主要原因是根據(jù)工資標準調整要求,行政運行人員經(jīng)費相應增加。其中:“人大事務”決算762.65萬元,主要用于行政運行440.64萬元,一般行政管理事務106.32萬元,人大會議63.99萬元,人大監(jiān)督77.30萬元,人大代表履職提升7.73萬元,代表工作53.67萬元,其他人大事務支出13.00萬元。 “其他一般公共服務支出”決算53.87萬元。

2.2“社會保障和就業(yè)”2015年度決算61.75萬元,比2014年增加24.09萬元,增長39.01%。主要是根據(jù)工資調整要求,離退休人員行政運行支出費用標準增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算37.66萬元,主要用于市人大機關離退休人員支出。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算14.90萬元,比2014年增加0.23萬元,增長1.54%。主要原因是根據(jù)要求人員工資標準變動,相應標準上浮。其中:“行政單位醫(yī)療”決算14.90萬元,主要用于市人大機關醫(yī)療保障方面的支出。

2.4“住房保障支出”2015年度決算27.50萬元,比2014年增加0.42萬元,增長1.53%。主要原因是根據(jù)要求人員工資標準變動,相應標準上浮。其中“住房公積金”決算27.50萬元,主要用于市人大機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

(五)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出611.47萬元,其中人員經(jīng)費591.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經(jīng)費19.75萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、部分會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

(六)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市人大辦2015年度沒有政府性基金收入和支出。

(七)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2015年度市人大機關運行經(jīng)費440.64萬元,主要用于保障單位運行,用于人員工資、購買物品和服務等。

2.政府采購情況

2015年度市人大辦無政府采購支出。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買物品和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

  1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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